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远光软件:海通证券股份有限公司关于公司2019年度内部控制评价报告的核查意见

作者:wangbian 时间:2020-05-15
  软件股份有限公司(以下简称“远光软件”或“公司”)2018年非公开发行股  法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《企业内部控制基本规范》、  《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等有关法律法规和  规范性文件的要求,对远光软件《2019年度内部控制评价报告》进行了审阅和  能科技有限公司、杭州昊美电力工程有限公司、珠海远光移动互联科技有限公司、  公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收  (2020年修订)及公司内部控制相关制度的规定,在

  软件股份有限公司(以下简称“远光软件”或“公司”)2018年非公开发行股

  法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《企业内部控制基本规范》、

  《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等有关法律法规和

  规范性文件的要求,对远光软件《2019年度内部控制评价报告》进行了审阅和

  能科技有限公司、杭州昊美电力工程有限公司、珠海远光移动互联科技有限公司、

  公司合并财务报表资产总额的100%,营业收入合计占公司合并财务报表营业收

  (2020年修订)及公司内部控制相关制度的规定,在内部控制日常监督和专项

  具体认定标准,并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下:

  事会及股东大会;(3)查阅公司各项业务和管理制度、内控制度;(4)调查内

  部审计工作情况;(5)调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况;(6)

  指引》(2020年修订)等相关法律法规和规章制度的要求;远光软件在业务经

  营和管理各重大方面保持了有效的内部控制;远光软件编写的《2019年度内部

  (本页无正文,为《海通证券股份有限公司关于远光软件股份有限公司2019年度

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